Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 1.4.2011 Vypracovanie znaleckého posudku na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 2011 4.4.2011 Zhotovenie vstupnej a informačnej tabule Obce Jakubany Mgr. Jozef Michňa 45002312  1,550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2011 4.4.2011 Za znalecký posudok na UNC Ing. Jozef Popadič 41567285  119.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104525 4.4.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  24.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104529 4.4.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  261.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204676 4.4.2011 Za vodu objektu súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102742801 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ T Com Slovak Telekom 35763469  17.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7102745539 4.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón TSP T Com Slovak Telekom 35763469  38.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011013 4.4.2011 Za opravu oplotenia ihriska Transferrum Marián Kaleta 30614082  17,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Faktúra došlá 201100017 5.4.2011 Za stravu pre dôchodcov obce za marec 2011 Mytníková Katarína 33069654  1,196.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/051 5.4.2011 Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  218.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2107798449 5.4.2011 Mesačná faktúra za mobilný telefón OÚ Orange Slovensko a.s. 35697270  43.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011144 5.4.2011 Za nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289  50.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/001 5.4.2011 Za zhotovenie drevorezby ako súčasť vstupnej tabule do obce Mgr. Jozef Michňa 45002312  550.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 7.4.2011 Uverejnenie inzerátu o odpredaji UNC Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. 36477206   
Detail Faktúra vyšlá 9/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Agentúra LPSI s.r.o. 44868669  300.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 10/2011 7.4.2011 Za prenájom pracovného stroja UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Nastavenia cookies