Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201100010 | 4.3.2011 | Za obedy pre dôchodcov vo februári 2011 | Mytníková Katarína | 33069654 | 1,003.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102626 | 4.3.2011 | Za vodné a stočné 16 b.j. blok A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 174.10 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva 23.2.2011/2 | 10.3.2011 | Parcela CKN 1993/5 o výmere 161 m2, ktorej odpredaj schválilo OZ v... | Anna Dufalová, rod. Mačugová | 563.50 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva 1/2011 | 16.3.2011 | Verejné obstarávanie - podprahová zákazka na výber dodávateľa na Univerzálny šmykom... | Ing. Ján Reľovský | 45540144 | 600.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/3002 | 16.3.2011 | 1ks univerzálny nakladač čelný UNC LOCUST model L 903 so základnou lopatou
1 ks presuvný... |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 43,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04/2011 | 21.3.2011 | Za obedy zamestnancov OÚ - február 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 359.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101664786 | 21.3.2011 | Mesačný poplatok za mobilný telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 28.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101689690 | 21.3.2011 | Mesačný poplatok za mobilný telefón TSP | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 12.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/039 | 21.3.2011 | Za služby manažérske projekt Terénna sociálna práca | Agentúra LPSI s.r.o. | 44868669 | 218.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7266990738 | 21.3.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,993.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06/2011 | 21.3.2011 | Za obedy detí v hmotnej núdzi MŠ za 2/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534672 | 79.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,619.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110477 | 21.3.2011 | Za odvoz a likvidáciu odpadov za 2/2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1,903.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723977613 | 21.3.2011 | Mesačná faktúra za telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 93.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0162011 | 21.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 3.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2011 | 22.3.2011 | Služby za Verejné obstarávanie | Reľovský Ján, Ing. | 45540144 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2104269195 | 22.3.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0812011 | 24.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/17 | 28.3.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov zo ŠR | Krajský úrad životného prostredia | 37937944 |