Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 39-2024 | 13.6.2024 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 40-2024 | 20.6.2024 | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 97.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41-2024 | 20.6.2024 | Dodatok č.1 k Zmluve č. /0031/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a... |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | 00164381 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 42-2024 | 25.6.2024 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1721849422 | 11.2.2011 | Telefón - pevná linka od 1.12.2010 - 31. 12. 2010 | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 79.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110027 | 4.2.2011 | Systémová podpora Urbis | MADE, spol. s.r.o. | 36041688 | 404.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7246921811 | 11.2.2011 | Odber zemného plynu od 1.1.2011 - 18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,848.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 720058809 | 11.2.2011 | Faktúra za opakované plnenie od 1.1.2010 - 31.12.2010 | Výcodoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | -720.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 005/2011 | 11.2.2011 | 16 b.j. , blok B vykonané práce podľa rozpisu | DOMING, spol. s r.o. | 31649971 | 54,573.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2011/SČ | 11.2.2011 | Stavebné práce vykonané v rámci rekonštrukcie ZŠ | Rejda Ján | 17122627 | 270.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | CEN/2736/2010 | 11.2.2011 | Poplatok Dexia banky za ročné vedenie účtu | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2028023612 | 11.2.2011 | Doplatok za predplatné - Finančný spravodajca 2010 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31532503 | 1.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010/2011 | 11.2.2011 | Miestna samospráva - základné princípy fungovania | Asociácia vzdelávania samosprávy | 37902938 | 67.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110004 | 11.2.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 3. 1. 2011 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 151.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/01/2011 | 11.2.2011 | Putovný pohár v nohejbale | DRAGANNA - Anna Draganová | 44189885 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7413678413 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,759.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 745004713 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2011-18.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | -1,821.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100614614 | 15.2.2011 | Mesačný poplatok za mobilný telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 12.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100629987 | 15.2.2011 | Mesačná faktúra za mobilný telefón | T Com Slovak Telekom | 35763469 | 12.66 EUR |