Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 221-2022 5.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - stavebné úpravy a modernizácia
šatní TJ Sokol
EUROBAU - JM spol. s r.o. 36508225  0.00  
Detail Faktúra došlá 30110320 4.8.2011 Za dopravu kameňa pri povodňovej aktivite 2011/07 JUNO DS, s.r.o. 36501522  13,072.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 223/2012 24.7.2012 Zmluva o dielo na "Rekonštrukcia MK v obci Jakubany - vyrovnávka MK kamenivom" JUNO DS, s.r.o. 36501522  14,088.12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 228/2012 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2012 o naviac práce JUNO DS, s.r.o. 36501522  6,295.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 230/2012 4.10.2012 Zmluva o dielo č. 6/2012 na práce "Oprava MK v obci Jakubany" JUNO DS, s.r.o. 36501522  7,411.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 267/2013 6.6.2013 Zmluva o dielo č. 03/VJ/2013 na opravu miestnych komunikácií JUNO DS, s.r.o. 36501522  10,703.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2013 7.6.2013 Zmluva o dielo č. 04/VJ/2013 na výstavbu a rekonštrukciu MK v obci JUNO DS, s.r.o. 36501522  21,084.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 192-2021 20.12.2021 Zmluva o poskytnutí služby - stavebný dozor - Výstavba MŠ - elokované pracovisko INPRO POPRAD,, s.r.o. 36501476  9,480.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 223-2022 10.5.2022 Skončenie zmluvného vzťahu - Výstavba MŠ - stavebný dozor INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 338-2023 8.8.2023 Mandátna zmluva - stavebný dozor - projekt: Výstavba novej budovy MŠ v RK
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  3,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 348-2023 30.8.2023 Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru pri projekte
"Prístavba k ZŠ a MŠ Jakubany"
INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  25,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32110001 15.2.2011 Likvidácia odpadových vôd zo žumpy na ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  84.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12011 28.2.2011 Vytiahnutie žumpy v objekte OU Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Faktúra došlá 411101260 28.2.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  43.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 411101261 28.2.2011 Vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  268.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102625 4.3.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  10.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102626 4.3.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  174.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104525 4.4.2011 Za vodu OÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  24.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104529 4.4.2011 Za vodné a stočné 16 b.j. blok A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  261.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204676 4.4.2011 Za vodu objektu súp. č. 78 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2.36 EUR 
Nastavenia cookies