Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 328/2014 | 13.11.2014 | Kúpna zmluva | Kolčák M. a Rybovičová K. | 332.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 329/2014 | 13.11.2014 | Kúpna zmluva | Jancura V. | 64.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 174-2021 | 13.9.2021 | Kúpna zmluva | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 1.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015 | 15.1.2015 | Kúpna zmluva | Mária Vasiľová | 60.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | KZFA/20090101 | 15.6.2011 | Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 28.2.2011 | Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca | Kaleta Stanislav | 40322289 | 57.12 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 | 22.2.2011 | Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | 765,866.16 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 210-2022 | 15.3.2022 | Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" | RIMI-Security Bardejov, s.r.o. | 31731643 | 174,468.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 237-2022 | 7.7.2022 | Finančný príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ v rámci národného
projektu "Chyť sa... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 1,703.04 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 235-2022 | 4.7.2022 | Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany | 31952046 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 115/2023 - 141/2023 | 17.4.2023 | Faktúry došlé Sumár | A Sumár | ||
Detail | Faktúra došlá | 411107219 | 2.5.2011 | Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 12.97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 14/2011 | 28.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Chudík Ján | 7.60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 15/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Ilumera betag, s.r.o. | 36589900 | 22.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 16/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Peter Stempa | 7.60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 17/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Mariančík Ján | 20.80 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 18/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | ARPROG, a.s. | 36168335 | 330.50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 20/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom UNC | Štefan Duda | 45.55 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 19/2011 | 29.4.2011 | Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland | Jozef Mačuga | 46.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7266990738 | 21.3.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 1,993.00 EUR |