Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 328/2014 13.11.2014 Kúpna zmluva Kolčák M. a Rybovičová K.   332.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 329/2014 13.11.2014 Kúpna zmluva Jancura V.   64.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 174-2021 13.9.2021 Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 15.1.2015 Kúpna zmluva Mária Vasiľová   60.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZFA/20090101 15.6.2011 Komisionárska zmluva na dodávku stravných lístkov pre pracovníkov na akcii vodozádržných... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Faktúra došlá 2011060 28.2.2011 Kancelárske potreby pre projekt Terénna Sociálna Práca Kaleta Stanislav 40322289  57.12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod č. 2 k ZoD 1110/2010 22.2.2011 Investičné akcie v obci Jakubany - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami Slovdach, s.r.o. 36465330  765,866.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 210-2022 15.3.2022 Hnuteľné veci pre projekt "Bezpečný život v obci Jakubany" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  174,468.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 237-2022 7.7.2022 Finančný príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ v rámci národného
projektu "Chyť sa...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  1,703.04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 235-2022 4.7.2022 Finančná dotácia na opravu - "Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla" Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany 31952046  10,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2023 - 141/2023 17.4.2023 Faktúry došlé Sumár A Sumár    
Detail Faktúra došlá 411107219 2.5.2011 Faktúra za vodu - kultúrny dom a obecný úrad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  12.97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 14/2011 28.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Chudík Ján   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 15/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Ilumera betag, s.r.o. 36589900  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 16/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Peter Stempa   7.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 17/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Mariančík Ján   20.80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 18/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC ARPROG, a.s. 36168335  330.50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom UNC Štefan Duda   45.55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 19/2011 29.4.2011 Faktúra za prenájom pracovného stroja New Holland Jozef Mačuga   46.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7266990738 21.3.2011 Faktúra za opakovanú dodávku plynu SPP, a.s. 35815256  1,993.00 EUR 
Nastavenia cookies