Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 62-2019 | 9.9.2019 | Nájomná zmluva na pozemok | Dunka Bohuš | 1.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 69-2019 | 11.10.2019 | Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová... |
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol | 31305237 | 1.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2016 | 21.3.2016 | Nájomná zmluva o prenájme areálu futbalového ihriska | TJ SOKOL Jakubany | 377870021 | 1.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 326/2014 | 17.10.2014 | Nájomné zmluvy - predlženie na ďalšie tri roky - v bytovom dome BD B č.667 | A Sumár | ||
Detail | Faktúra došlá | 2011145 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | 131.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | 221.46 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 13/2011 | 5.4.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 62011 | 28.2.2011 | Nákup kancelárskych potrieb pre TSP | Kaleta Stanislav | 40322289 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 7/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 8/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 10/2011 | 1.4.2011 | Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov | Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína | 33068119 | 20.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 22011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu | Elektro Alica | 31004369 | |
Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011017 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 770.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2,015.30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42011 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | |
Detail | Faktúra došlá | 0162011 | 21.3.2011 | Nákup odbornej publikácie pre samosprávu | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 3.00 EUR |