Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 62-2019 9.9.2019 Nájomná zmluva na pozemok Dunka Bohuš   1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69-2019 11.10.2019 Nájomná zmluva na pozemok CKN 2668/2 550 m2 na výstavbu chodníka
medzi obcami Jakubany a Nová...
Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemkové spol 31305237  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2016 21.3.2016 Nájomná zmluva o prenájme areálu futbalového ihriska TJ SOKOL Jakubany 377870021  1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 326/2014 17.10.2014 Nájomné zmluvy - predlženie na ďalšie tri roky - v bytovom dome BD B č.667 A Sumár    
Detail Faktúra došlá 2011145 5.4.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289  131.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 28.2.2011 Nákup kancelárskeho materiálu pre OÚ a pre potreby projektu TSP Kaleta Stanislav 40322289  221.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre OÚ Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 5.4.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre projekt TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 62011 28.2.2011 Nákup kancelárskych potrieb pre TSP Kaleta Stanislav 40322289   
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 10/2011 1.4.2011 Nákup knihy - dar k Medzinárodnému dňu učiteľov Mária Pivovarská, Kulturmarket Katarína 33068119  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22011 28.2.2011 Nákup materiálu Elektro Alica 31004369   
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1,579.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011017 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  770.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2,015.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42011 28.2.2011 Nákup materiálu na údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784   
Detail Faktúra došlá 0162011 21.3.2011 Nákup odbornej publikácie pre samosprávu RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  3.00 EUR 
Nastavenia cookies