Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2017 | 26.5.2017 | Kúpna zmluva na pozemok EKN 9358/2 o výmere 41 m2 | Ján Čopjak | 500.00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 110/2019 - 113/2019 | 28.6.2019 | Objednávky odoslané sumár | A Sumár | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 110/2020 | 1.6.2020 | Zmluva o prevode majetku do správy | Základná škola s MŠ | 35534672 | 14,668.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110028 | 15.2.2011 | Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 640.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110035 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia | Elektro Alica | 31004369 | 2,015.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110068 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | TINEA - Miroslava Orlovská | 34916784 | 1,579.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11007 | 4.8.2011 | Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Ján Dufala - Senior | 14312034 | 4,536.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110083 | 28.2.2011 | Nákup materiálu na opravu a údržbu | Elektro Alica | 31004369 | 647.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110100002 | 13.6.2011 | Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov | ZIMKO, s.r.o. | 36487431 | 57,256.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101661311 | 28.3.2011 | Predplatné denníka Pravda | Slovenská pošta | 36631124 | 37.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11025 | 28.2.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,111.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11053 | 21.3.2011 | Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,619.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1107009 | 4.8.2011 | Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 6,625.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11079 | 7.4.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,691.46 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 111-2020 | 2.6.2020 | Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
15 pracovníkom MOS |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 48.75 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2017 | 2.6.2017 | Zámenná zmluva | Andrej Strachan | ||
Detail | Faktúra došlá | 11100037 | 23.3.2011 | Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 3,021.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11112 | 5.5.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 | Mačugová Katarína | 17125821 | 2,598.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11144 | 3.6.2011 | Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 | Mačugová Katarína | 33084572 | 3,237.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11154 | 12.8.2011 | Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 | Vlastimil Štupák - BETOS | 34308865 | 1,244.40 EUR |