Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2017 26.5.2017 Kúpna zmluva na pozemok EKN 9358/2 o výmere 41 m2 Ján Čopjak   500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 110/2019 - 113/2019 28.6.2019 Objednávky odoslané sumár A Sumár    
Detail Zmluva Dodávateľská 110/2020 1.6.2020 Zmluva o prevode majetku do správy Základná škola s MŠ 35534672  14,668.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 110028 15.2.2011 Počítač, MS Win 7 Home Premium, monitor Comcas, s.r.o. 36494721  640.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 110035 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu verejného osvetlenia Elektro Alica 31004369  2,015.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 110068 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu TINEA - Miroslava Orlovská 34916784  1,579.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 4.8.2011 Za práce dozerom Komatsu pri povodňovej aktivite 2011/07 Ján Dufala - Senior 14312034  4,536.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110083 28.2.2011 Nákup materiálu na opravu a údržbu Elektro Alica 31004369  647.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100002 13.6.2011 Za stavebné práce - Oprava miestnych potokov ZIMKO, s.r.o. 36487431  57,256.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101661311 28.3.2011 Predplatné denníka Pravda Slovenská pošta 36631124  37.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 11025 28.2.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi Mačugová Katarína 17125821  2,111.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 11053 21.3.2011 Za stravu žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi 2/2011 Mačugová Katarína 17125821  2,619.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 1107009 4.8.2011 Za práce strojov pri povodňovej aktivite 2011/07 Poľnohospodárske družstvo 36482391  6,625.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11079 7.4.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za marec 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,691.46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111-2020 2.6.2020 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
15 pracovníkom MOS
Komunálna poisťovňa 31595545  48.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 111/2017 2.6.2017 Zámenná zmluva Andrej Strachan    
Detail Faktúra došlá 11100037 23.3.2011 Nákup školských potrieb pre žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi MEGGY, s.r.o. 36535290  3,021.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 11112 5.5.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za apríl 2011 Mačugová Katarína 17125821  2,598.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 11144 3.6.2011 Za stravu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi za máj 2011 Mačugová Katarína 33084572  3,237.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11154 12.8.2011 Za dodávku betónu pri povodňovej aktivite 2011/07 Vlastimil Štupák - BETOS 34308865  1,244.40 EUR 
Nastavenia cookies